ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ?

Найдите ответы и решения для общих проблем бухучета или налогообложения. Если вы не можете найти ответ, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.
Позвоните в офис по бесплатному телефону 8 (800) 775 34 20 или напишите ваш вопрос на почту

ТОП 10 самых популярных вопросов и ответов

Что такое ОКВЭД?

Заполняя заявление о государственной регистрации ИП, вам потребуется указать коды тех видов деятельности, которыми вы намерены заниматься. Коды можно найти в ОКВЭД –общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.

На самом деле, вы имеете право вписать в заявление хоть весь классификатор, но обычно ограничиваются 5-6 видами деятельности. Чтобы не листать объемный классификатор, можно просто уточнить вопрос выбора ОКВЭД у предпринимателей, которые уже трудятся в выбранной вами сфере. Кстати, если позже Вы решите сменить или добавить к своим видам деятельности что-то еще – для этого достаточно будет подать заявление в ИФНС.

Что такое 6% и 15%?

6% — это, когда налогообложению подлежит общая сумма дохода по ставке 6% (УСН 6%) 15% -сумма дохода за вычетом произведенных расходов.

Как выбрать банк для открытия расчетного счета ИП?

Рекомендуется при выборе банка обращать внимание на следующие факты:
1. Стоимость открытия счета.
2. Стоимость ежемесячного обслуживания счета.
3. Стоимость обработки платежного поручения («платежки»)
4. Стоимость расчетно-кассового обслуживания (получение и сдача наличных денег).

Таким образом вы сможете сравнить полную стоимость обслуживания счета в различных банках. А она может отличаться на порядок! Так, открытие счета в последнее время все чаще бесплатно либо приурочено к какой-либо рекламной акции банка. При желании можно также найти банк с бесплатным либо недорогим обслуживанием счета. Вывод денег со счета осуществляется с помощью чековой книжки или пластиковой карточки. Большинство предпринимателей предпочитает карточки – это удобно и экономично. Особо актуальна для фрилансера такая услуга банка как удаленный доступ к своему счету по технологии «банк-клиент» или «интернет-клиент». Уточните, сколько это будет стоить для вас. Управлять своим денежным потоком, не отходя от компьютера – очень комфортно! И обычно дешевле «бумажного» обслуживания. Учтите, что ИП может иметь любое количество счетов в разных банках. Главное – своевременно извещать налоговую инспекцию об открытии и закрытии счетов (в течение 7 дней). Поэтому не привязывайтесь к одному расчетному счету, если вам неудобно с ним работать или не нравится банк.

Что такое выписка из ЕГРЮЛ?

ЕГРЮЛ – это аббревиатура, Единый государственный реестр юридических лиц, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой. Заказать выписку можно через интернет, заполнив все необходимые данные.

Как самостоятельно получить выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП?

Любой гражданин Российской Федерации имеет право на получение выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Для получения данной выписки необходимо предоставить в налоговую инспекцию № 46 заявление на получение выписки и оплаченную госпошлину. Заявление на получение выписки предоставляется в свободной форме. В случае, когда документы на получение выписки подает не сам заявитель, а его доверенное лицо, то необходимо предоставить оригинал платежного поручения и доверенность от заявителя, заверенная у нотариуса.

Как и где регистрировать кассовый аппарат?

Регистрация кассового аппарата процедура не сложная, но для успешной регистрации потребуется подготовить комплект документов, безошибочно заполнить заявления на регистрацию и подать в налоговую инспекцию.

Регистрация кассового аппарата для индивидуальных предпринимателей (ИП) осуществляется в налоговой инспекции по месту прописки индивидуального предпринимателя;

Регистрация кассового аппарата для ООО осуществляется в налоговой инспекции по фактическому месту установки ККМ. Если юридический адрес не совпадает с фактическим адресом, то организация должна открыть обособленное подразделение, даже в тех случаях, когда фактический адрес и юридический относятся к одной налоговой инспекции. В случае если общество занимается выездной торговлей, то кассовый аппарат можно регистрировать на юридический адрес, но обязательно потребуется указать вид деятельности «выездная торговля». Регистрация ККМ осуществляется в течении 1 рабочего дня.

Какую отчетность нужно сдавать ООО на ОСНО и в какие сроки?

Компании на общей системе налогообложения (ОСНО) обязаны сдавать следующие формы отчетности:

  •  Декларация по НДС. Сдается ежеквартально до 25 числа, месяца следующего за отчетным кварталом;
  •  Декларация по Прибыли. Сдается до 28 числа, месяца следующего за отчетным кварталом;
  •  Декларация по налогу на Имуществу (Авансовые платежи). Сдается до 30 числа, месяца следующего за отчетным кварталом;
  •  ООО, являющиеся владельцами транспортных средств, обязаны начислять и уплачивать транспортный налог и сдавать декларацию по транспортному налогу. Декларация по транспортному налогу сдается по месту нахождения транспортных средств. В Москве декларация по транспортному налогу сдается один раз в год;
  •  ООО, являющиеся владельцами земельных участков, обязаны начислять и уплачивать земельный налог и сдавать декларацию по земельному налогу. Декларация по земельному налогу сдается по местонахождению земельного участка.

 В том, случае если компании не ведет хозяйственной деятельности, но еще не ликвидирована — она обязана сдавать нулевые отчеты по этим же формам.

 В случае если в компании трудоустроены сотрудники, то дополнительно к вышеописанному списку:

  •  В ФСС до 20 числа, следующим за отчетным форма 4-ФСС в соцстрах (ФСС)  (ежеквартальная и годовая формы);
  •  В ПФР до 15 числа, 2-го месяца следующим за отчетным форма РСВ-1 и формы персонифицированного учета в пенсионный фонд (ПФР)  (ежеквартальная и годовая формы);
  •  В ИФНС до 20 января Сведения о среднесписочной численности работников; до 01 апреля года следующего за истекшим сведения о доходах работников.

Какие требуются документы для регистрации фирмы с одним учредителем?

В налоговую инспекцию для государственной регистрации фирмы (ООО) с одним учредителем необходимо предоставить следующие документы:

  •  решение единственного учредителя ООО;
  •  устав ООО (2 экземпляра);
  •  заявление на регистрацию ООО;
  •  в случае выбора упрощенной системы налогообложения подготовить заявление о переход на УСН (6% или 15%) в 3 экз.;
  •  копию паспорта;
  •  копию ИНН;
  •  документы, подтверждающие юридический адрес.

 В случае если регистрацию будут осуществлять специалист нашей компании, то для составления документов нужно предоставить следующие сведения:

  •  копию паспорта учредителя и гендиректора (фото + прописка);
  •  копию ИНН;
  •  наименование будущей компании (название);
  •  виды вашей деятельности для подбора кодов ОКВЭД;
  •  размер уставного капитала;
  •  документы, подтверждающие юридический адрес.

 Все документы и сведения для подготовки пакета можно предоставить в электронном виде и на следующий день после подготовки документов совместно со специалистом регистрирующей компании посетить нотариуса для заверения подписи и заявления и специалист самостоятельно подаст документы в ФНС №46 на регистрацию. По истечению трех дней, обозначенных инспекцией на регистрацию специалист получит регистрационные документы, получит для Вас коды статистики и бесплатно изготовит печать для вашей фирмы на автоматической основе.

Что нужно для смены названия ООО?

Для того чтобы сменить название ООО и зарегистрировать изменения в налоговой потребуется подготовить следующие документы:
  • Заявления по форме №13001. Потребуется обязательное нотариальное заверение формы;
  • Протокол внеочередного общего собрания участников или решение единственного участника о смене наименования Общества;
  • Устав в новой редакции в двух экземплярах или лист изменений в двух экземплярах;
  • Оплатить госпошлину за регистрацию изменений и к документам приложить квитанцию.
 Заявителем при изменении названия ООО будет выступать действующий генеральный директор. После подготовки комплекта документов гендиректор заверяет заявление у нотариуса и подает документы в налоговую. На шестой рабочий день вы получите новые регистрационные документы.

Как вернуть 13% с уплаченных процентов по ипотеке?

Помимо основного имущественного вычета при покупке недвижимости по ипотечному кредиту вы имеете право вернуть подоходный налог с размера уплаченных процентных платежей. Получать вычет по ипотечным процентам можно неограниченное количество раз до полного погашения кредита. Минимальный и максимальный порог сумм вычета по ипотечным процентам в случае покупки квартиры до 2014 года отсутствует, при покупке квартиры в 2014 году и позднее максимальный порог для вычета по процентам 3 млн. рублей.

 Для того чтобы получить вычет с уплаченных процентов, вам необходимо составить декларацию 3-НДФЛ и предоставить в налоговый орган по месту постоянной регистрации вместе с подтверждающими документами.

Для составления декларации 3-НДФЛ и пакета документов Вам потребуется:

  • Составить заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета;
  • Составить заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет;
  • Оригинал справки о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за 2015 год);
  • Сделать копию паспорта;
  • Сделать копию свидетельства ИНН;
  • Сделать копию договора купли продажи квартиры;
  • Сделать копию  свидетельства о регистрации права собственности на квартиру;
  • Сделать копию кредитного договора купли продажи квартиры
  • Получить в банке справку по уплаченным процентам за отчетный год (приложить оригинал)

Не можете найти свой ответ? Задайте вопрос